Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 14/2026 prenájom divadelnej sály 09.05.2026 1 127,50 s DPH 30.04.2026 Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 30.04.2026
Faktúra 126181 preverenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2025 738,00 s DPH 29.04.2026 GemerAudit, spol. s.r.o. 30.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026024 prenájom spoločenskej sály na deň 20.04.,24.04./2026 45,00 s DPH 12,13/2026 20.04.2026 Centrum voľného času, Humenné 28.04.2026 30.04.2026
Zmluva 23/2026 ZMLUV č. 23/2026 o nájme nebytových priestorov 45,00 s DPH 17.04.2026 Centrum voľného času, Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 17.04.2026
Objednávka 12/2026 prenájom spoločenskej sály na deň 20.04.2026 25,00 s DPH 16.04.2026 Centrum voľného času, Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 16.04.2026
Objednávka 13/2026 prenájom spoločenskej sály na deň 24.04.2026 20,00 s DPH 16.04.2026 Centrum voľného času, Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 16.04.2026
Faktúra 5570053418 STP APV WINIBEU 04/2026 - 03/2027 121,77 s DPH 15.04.2026 DIVES príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR 13.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2290180867 dodávka elektriny 03/2026 154,58 s DPH 14.04.2026 Energetika Slovensko, a.s. Bratislava 15.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2290259125 dodávka elektriny 03/2026 126,18 s DPH 14.04.2026 Energetika Slovensko, a.s. Bratislava 15.04.2026 30.04.2026
Faktúra 1142600744 dodávka tepla 03/2026 1 522,87 s DPH 13.04.2026 HES ,s. r. o. Humenné 14.04.2026 30.04.2026
Faktúra 20260405 ladenie a oprava klavírov 977,85 s DPH 11/2026 10.04.2026 František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec 13.04.2026 30.04.2026
Objednávka 11/2029 ladenie a oprava klavírov 977,85 s DPH 09.04.2026 František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 8386239234 internet, mobilne služby 03/2026 95,06 s DPH 09.04.2026 Slovak telekom, a.s. Bratislava 10.04.2026 30.04.2026
Faktúra 9162600293 mesačný nájom 04/2026 41,07 s DPH 09.04.2026 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 10.04.2026 30.04.2026
Faktúra 36158941 členský poplatok 60,00 s DPH 09.04.2026 Asociácia základných umeleckých škôl SR 28.04.2026 30.04.2026
Faktúra 20260238 výkon zod .osoby 04/2026 48,00 s DPH 01.04.2026 Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice 01.04.2026 30.04.2026
Faktúra 20260051 technik PO a BOZP 03/2026 50,00 s DPH 01.04.2026 Mgr. Marián Koman, Humenné 10.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2026028 prenájom koncertnej sály na deň 24.03.2026 768,00 s DPH 06/2026 26.03.2026 Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné 30.03.2026 10.04.2026
Zmluva č. KRN26/018 Zmluva č. KRN26/018 o prenájme divadelnej sály 738,00 s DPH 24.03.2026 Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné 26.03.2026
Zmluva LZ_2026/0324 Licenčná zmluva s poskytnutím štandartnej technickej podpory s DPH 23.03.2026 DIVES príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR 26.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3050