|
Faktúra |
|
Dobropis -vyučtovanie el. enérigie
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Stravné ZŠ Kudlovská
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Licencia na softvér - Vema na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Nové právo v školskej praxi - publikácia
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Stravné ZŠ Pugačevova
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Technik BOZP
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Internetový prístup
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Poradca-vyučtovanie zákonov
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
8284331804
|
hlasové služby 05/2021
|
51,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
Zmluva |
2290180867
|
Zmluva o refundácii výdavkov spojených s prevádzkou kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
Rodičovské združenie pri ZUŠ Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 05/2021
|
79,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 05/2021
|
134,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
9162100440
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie 05/2021
|
64,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
9121001721
|
ASC Agenda ZUŠ 2022
|
179,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
ASC Applied Sofware Consultrants, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
Objednávka |
14/2021
|
oprava pedálového systému
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
Faktúra |
20210616
|
oprava pedálového systému
|
15,00 |
s DPH |
142021
|
|
09.06.2021 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
1021071629
|
výkon zodpovednej osoby 07/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
06.07.2021 |
|
Faktúra |
1421001322
|
dodávka tepla 05/2021
|
693,81 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.06.2021 |
|
Faktúra |
657
|
vývoz TKO
|
60,39 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
Technicke služby mesta Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.06.2021 |