| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20250019													
											 | 
									
													
										
												Vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík													
											 | 
									
										
												120,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												30/2025													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												LPSo spol. s. r. o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.07.2025											 | 
									
										
												30.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2290259125													
											 | 
									
													
										
												dodávka elektriny  06/2025													
											 | 
									
										
												108,06											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VSE a. s., Košice											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.07.2025											 | 
									
										
												30.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2290180867													
											 | 
									
													
										
												dodávka elektriny  06/2025													
											 | 
									
										
												35,14											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VSE a. s., Košice											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.07.2025											 | 
									
										
												30.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1142501588													
											 | 
									
													
										
												dodávka tepla 06/2025													
											 | 
									
										
												770,45											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												10.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												HES ,s. r. o. Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.07.2025											 | 
									
										
												30.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9162500533													
											 | 
									
													
										
												mesačný nájom 07/2025													
											 | 
									
										
												58,22											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												CBC Slovakia s.r.o., Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.07.2025											 | 
									
										
												30.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8371964431													
											 | 
									
													
										
												internet, mobilne služby 06/2025													
											 | 
									
										
												43,08											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak telekom, a.s. Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.07.2025											 | 
									
										
												30.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20250318													
											 | 
									
													
										
												toner HP CF217A													
											 | 
									
										
												25,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												292025													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												IKAS, s. r. o. Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.07.2025											 | 
									
										
												30.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												30/2025													
											 | 
									
													
										
												Vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík													
											 | 
									
										
												120,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												LPSo spol. s. r. o.											 | 
									
										
												ZUŠ Petra Breinera Humenné											 | 
									
										
												Mgr. art. Marek Belančat											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												03.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												292025													
											 | 
									
													
										
												toner HP CF217A													
											 | 
									
										
												25,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												IKAS, s. r. o. Humenné											 | 
									
										
												ZUŠ Petra Breinera Humenné											 | 
									
										
												Mgr. art. Marek Belančat											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.07.2025											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												č. 1379/2025/OPR o poskytnutí dotácie													
											 | 
									
													
										
												ZMLUVA č. 1379/2025/OPR o poskytnutí dotácie													
											 | 
									
										
												600,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov											 | 
									
										
												ZUŠ Petra Breinera Humenné											 | 
									
										
												Mgr. art. Marek Belančat											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												250141876													
											 | 
									
													
										
												vodne a stočné 01.01.2025 - 26.06.2025													
											 | 
									
										
												377,95											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VVS, a. s. Košice											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												03.07.2025											 | 
									
										
												30.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20250126													
											 | 
									
													
										
												technik PO a BOZP 06/2025													
											 | 
									
										
												50,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Marián Koman, Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												03.07.2025											 | 
									
										
												30.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20250328													
											 | 
									
													
										
												výkon zod .osoby 072025													
											 | 
									
										
												48,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.07.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												03.07.2025											 | 
									
										
												30.07.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025079													
											 | 
									
													
										
												prenájom divadelnej sály 16.06.2025													
											 | 
									
										
												630,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												222025													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.06.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												25.06.2025											 | 
									
										
												30.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												27/2025													
											 | 
									
													
										
												zakrývacie fólia													
											 | 
									
										
												63,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.06.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												G. B. KOLOR s. r. o. , Humenné											 | 
									
										
												ZUŠ Petra Breinera Humenné											 | 
									
										
												Mgr. art. Marek Belančat											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												28/2025													
											 | 
									
													
										
												podanie stravy pri príležitosti pracovnej porady 26.06.2025													
											 | 
									
										
												422,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.06.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VV SPORT s .r. o., Humenné											 | 
									
										
												ZUŠ Petra Breinera Humenné											 | 
									
										
												Mgr. art. Marek Belančat											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2500259													
											 | 
									
													
										
												zakrývacie fólia													
											 | 
									
										
												63,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												272025													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.06.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												G. B. KOLOR s. r. o. , Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.06.2025											 | 
									
										
												30.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												0925													
											 | 
									
													
										
												prepravné služby 16.06.2025													
											 | 
									
										
												25,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												242025													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												23.06.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ivana Rimarová, Nemocničná 15, Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.06.2025											 | 
									
										
												30.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												312510225													
											 | 
									
													
										
												odvoz odpadu													
											 | 
									
										
												146,87											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												262025													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.06.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Technické služby mesta Humenné											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.06.2025											 | 
									
										
												30.06.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025057													
											 | 
									
													
										
												oprava bleskozvodu na ZUŠ Petra Breinera, Mierová 81													
											 | 
									
										
												12 782,92											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												192025													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.06.2025											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												DUTO MONT, s. r. o. Tovarné 45											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.06.2025											 | 
									
										
												30.06.2025											 |